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优化预算配置

根据规模、结构和支出目标查找组织预算控制的正确组合。

谁可以使用此功能?

Enterprise owners, organization owners, and billing managers

Copilot Enterprise or Copilot业务

在优化预算配置之前,请确保了解四个预算控制的工作原理以及系统如何评估它们。 请参阅“基于使用情况的计费预算”。

如果尚未设置预算,请从 预算控制入门 开始获取基本知识,然后返回本指南以优化配置。

确定预算规模

用户级预算和其他预算之间的关系是最常见的意外阻止来源。 如果用户级预算合计允许的使用量超过共享池提供的额度,超出的部分将按量计费,因此您的预算额度必须足够高,以覆盖这部分差额。

下面介绍如何估算:

  1. 计算用户级预算允许的最大总消耗量:将普通用户数乘以通用 ULB,然后添加任何单个 ULB 替代的总和。
  2. 计算您的池值:将您的 Copilot业务 个席位乘以 19 美元,再将您的 Copilot Enterprise 个席位乘以 39 美元,然后将两者相加。
  3. 从最大总消耗量中减去池值。 结果是你的预算需要覆盖的最高按量计费费用。

如果还使用成本中心预算,则成本中心预算和企业预算的总和应涵盖差距。 企业预算适用于未分配到成本中心的用户。

提示

每当提高用户级预算时,请重新检查此计算。 在不提高企业预算的情况下提高 ULB,可能会导致企业预算先于用户达到其个人预算之前就对其进行限制。

常见场景

以下方案显示了不同企业结构的常见预算配置。 每一个都是在前一个的基础上构建而来,并增加了更多控件。 首先,最简单的配置符合你的需求。 随着你的使用模式逐渐清晰,后续可以再增加更多控制措施。

负责任地管理共享使用情况

情况: 你希望防止任何单个用户占用资源池中过高比例的资源,同时仍为使用量较大的用户保留一定的灵活性。

配置:

  • 全局用户级预算 设置为高于单个许可证的值,以使池化生效。
  • 为需要更高限制的已知电力用户设置 单个用户级预算替代
  • 企业预算 设置为按流量计费的安全网。
  • 在企业预算上启用 “在达到预算限制时停止使用 ”。

对于大多数企业来说,这是最简单的配置和良好的起点。

按业务部门预算

情况: 你有多个业务部门或组织,并希望每个业务部门负责自己的按流量计费的支出。

配置:

  • 为每个组织创建成本中心。 请参阅“使用成本中心将成本分配给业务部门”。
  • 为每个业务部门设置 成本中心预算
  • 企业预算 设置为未分配到成本中心的任何用户的兜底机制。
  • 在所有预算上启用 “在达到预算限制时停止使用”。

使用此配置,每个业务部门都有自己的按流量计费的支出上限。 当成本中心的预算用完时,只有该成本中心中的用户会被阻止,其他业务部门不受影响。 企业预算涵盖所有未分配到成本中心的用户。

如果希望业务部门独立于企业预算运行,请考虑启用 成本中心排除 。 这允许成本中心用户保留支出,即使企业预算达到 0 美元,但这意味着其按流量计费的费用只能由自己的成本中心预算限制。

业务部门中的高级用户

情况: 你需要按团队负责,并且需要在业务部门中为特定开发人员提供更高的限制。

配置:

  • 为每个组织创建成本中心
  • 设置 通用用户级预算 以限制大多数用户。
  • 为需要更多容量的电力用户设置 单个用户级预算替代
  • 为每个业务部门设置 成本中心预算
  • 企业预算设为一项保险措施。
  • 在所有预算上启用 “在达到预算限制时停止使用”。

这是最精细的配置。 它结合了针对每位用户的控制(谁可以使用多少)、团队层面的控制(各业务部门可产生多少按量计费的支出),以及覆盖整个企业的安全保障机制。 如果跨团队混合使用模式,并且需要精细的治理,请使用此功能。

使用历史数据调整预算大小

AI 使用情况仪表板和使用情况导出 CSV 是调整预算大小的最佳工具。 查看:

  • 按用户消耗: 确定信用额度如何分布在用户之间。 如果用量集中在少数用户身上,那么带有单独覆盖设置的用户级预算会比单一的高通用 ULB 更有效。
  • 模型使用模式: 不同的模型消耗积分的速度不同。 如果少数用户通过高级模型推动高支出,请考虑模型策略(限制哪些模型可用)是否比收紧预算更有效。
  • 每月趋势: 查看消耗量是平稳还是波动较大。 峰值可能只是暂时的(例如迁移项目或入职冲刺期),而不是新的基线。 为稳定状态设置大小预算,并对临时例外情况使用单独的覆盖设置。